审计部是学校内部审计机构,依据国家法规政策以及学校内部规章制度,负责对学校财务收支和有关经济活动的真实、合法、效益依法实施内部监督;对学校党政领导负责并报告工作,接受教育厅、审计厅对内部审计工作的指导和监督。根据国家、省关于审计工作相关规章制度及《太原科技大学内部审计工作规定》,对以下事项进行审计监督:
1.财务收支及相关经济活动;
2.财务预算编制、执行和决算;
3.专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用;
4.固定资产的管理和使用;
5.基建(修缮)工程项目的预算、结算、财务决算;
6.部门、单位党政领导、校办企业干部的任期经济责任;
7.监督招标工作的有关事项;
8.学校全资、控股企业及合作项目等投入资金、财产的经营状况及其效益;
9.内部控制制度的建立和执行及风险管理;
10. 学校和上级主管部门交办的其他审计事项。